|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/756 |
16.12.2024 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/135 |
25.3.2025 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/021 |
2.2.2011 |
Faktúra za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
2.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/108 |
17.4.2013 |
Faktúra za vodu - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36500968 |
2.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/102 |
10.4.2014 |
Faktúra za voda - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
2.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/525 |
18.12.2014 |
Faktúra za vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
2.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/384 |
21.9.2015 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/433 |
12.10.2016 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/016 |
20.1.2017 |
preplatok - r. 2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
2.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/637 |
14.12.2018 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2.62 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/2012 |
1.10.2012 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
2.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/010 |
14.1.2013 |
Faktúra za poskytnuté služby |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
2.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/397 |
6.10.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
2.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/487 |
25.8.2022 |
poplatok za spracovanie splnomocnenia |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
3.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
198/171/2020 |
20.4.2020 |
Kúpna zmluva |
Monika Bendíková |
|
3.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/117 |
19.4.2011 |
Faktúra za tlačivá |
Tlačiareň MV SR Bratislava |
00735671 |
3.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/540 |
18.9.2023 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
3.22 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
104/2016 |
19.10.2016 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
3.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/468 |
18.11.2014 |
Faktúra za vyhotovenie fotokópií |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
3.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/120 |
19.4.2011 |
Faktúra za vodné a stočné |
Voelia |
36500968 |
3.54 EUR |