|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/333 |
5.9.2013 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
7.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/378 |
22.9.2014 |
Faktúra za vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
7.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/546 |
17.12.2015 |
vodné- cintorĂín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
7.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/248 |
13.6.2016 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
7.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/631 |
14.12.2018 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
7.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/071 |
18.3.2011 |
Faktúra za obdobie 2.12.2010-17.1.2011 |
SPP |
35815256 |
7.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/610 |
24.10.2022 |
Voľby - respirátory |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
7.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/738 |
19.12.2022 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
7.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/366 |
22.9.2014 |
Faktúra za mobil TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
7.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/030 |
4.2.2025 |
šj mš - príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/25 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
8.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/349 |
17.8.2016 |
montáž zabezpečovacej značky |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/330 |
8.6.2022 |
nálepky na označenie schodov - BOZP |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
8.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/575 |
2.1.2017 |
poistky |
Energo SYSTEM |
45602247 |
8.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/382 |
30.9.2013 |
Faktúra za nákup tlačív |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
8.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/287 |
28.7.2015 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
8.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/131 |
30.4.2013 |
Faktúra za službu - obnovenie zablob. značky |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/061 |
26.2.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
8.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/367 |
22.9.2014 |
Faktúra za obnovenie plomby |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8.80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2014 |
30.1.2014 |
Zmluva o poskytovaní implementačných služieb |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
8.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/522 |
18.12.2014 |
Faktúra za vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
9.14 EUR |