Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021/687 2.11.2021 osvetlenie - školský areál BS ENERGO s. r. o. 52742504  309.50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/688 2.11.2021 príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/21 Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  64.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/689 2.11.2021 poukážky dôchodcom COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo 00169102  2,560.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/690 2.11.2021 internet - 11/21 COMP-SHOP, s.r.o. 36800015  75.90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 171/2021 29.10.2021 Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU Packeta Slovakia s.r.o. 48136999   
Detail Faktúra došlá DF2021/683 29.10.2021 oprava VO SIČÁR s.r.o. 43941745  937.36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/684 29.10.2021 spínacie hodiny ZS - dodávka, montáž SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. 31708587  492.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/143 29.10.2021 Na základe cenovej ponuky zo dňa 15.10.2021 si u vás objednávame osvetlenie areálu ZŠ BS ENERGO s. r. o. 52742504  309.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/144 29.10.2021 Na základe cenovej ponuky zo dňa 29.10.2021 si u vás objednávame prekladku STL prípojky pri ZS GASCENTRUM, s.r.o. 31728481  1,618.76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/678 28.10.2021 servis výťahov OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929  136.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/679 28.10.2021 stolové kalendáre FORK, s.r.o. 44311061  1,077.60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/680 28.10.2021 poplatok za vytýčenie telekom. vedenia Slovak Telekom, a.s. 35763469  135.60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/681 28.10.2021 servisné poplatky za rok 2021 Slovenská národná knižnica 36138517  66.39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/682 28.10.2021 vitamíny pre dôchodcov Monika Plevíková 34628151  1,870.50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/672 27.10.2021 búdky - vtáky a netopiere,bocianie hniezdo-Projekt Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. 53934784  5,290.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/674 27.10.2021 poštová karta - vyúčtovanie 4/21 Slovenská pošta, a.s. 36631124  166.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/675 27.10.2021 poštová karta - vyúčtovanie 8/21 Slovenská pošta, a.s. 36631124  108.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/676 27.10.2021 poštová karta - vyúčtovanie 9/21 Slovenská pošta, a.s. 36631124  121.85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/677 27.10.2021 HIM - vianočná výzdoba ORGECO spol. s r. o. 31433090  3,483.76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 170/2021 26.10.2021 Zmluva č. ŠOP SR-Z/197/2021/POP-47 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 17058520  5,000.00 EUR 
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies