|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/95 |
13.6.2024 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame kompletnú realizáciu VO na zákazku Zníženie... |
A4A Grant, s.r.o. |
51287331 |
3,600.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/130 |
7.8.2024 |
Objednávame si u vás proces VO na predmet zákazky Zníženie energetickej náročnosti budovy... |
A4A Grant, s.r.o. |
51287331 |
3,600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/625 |
24.10.2024 |
VO - Zníženie energ.náročnosti budovy telocvične |
A4A Grant, s.r.o. |
51287331 |
3,600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/632 |
29.10.2024 |
VO - Zníženie energ.náročnosti budovy KD |
A4A Grant, s.r.o. |
51287331 |
3,600.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2025 |
14.1.2025 |
Mandátna zmluva zabezpečenia externého projektového manažmentu |
A4A Grant, s.r.o. |
51287331 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/78 |
7.6.2018 |
Objednávame si u Vás herbicíd Bofix 500 ml |
Oslavan s.r.o. |
51252317 |
44.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/320 |
18.6.2018 |
materiál - bofix |
Oslavan s.r.o. |
51252317 |
44.36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/8 |
12.1.2022 |
Objednávame si u vás rohože na Zdravotné stredisko 4ks |
Merkury shop s.r.o. |
51231735 |
56.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/029 |
18.1.2022 |
rohožky |
Merkury shop s.r.o. |
51231735 |
56.93 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/137 |
13.11.2020 |
Objednávame si u vás rekonštrukciu vianočnej výzdoby |
Jozef Čarnogurský |
51226243 |
1,260.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/613 |
16.11.2020 |
rekonštrukcia vianočnej výzdoby |
Jozef Čarnogurský |
51226243 |
1,260.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/642 |
4.12.2020 |
HIM- rekonštrukcia vianočnej výzdoby |
Jozef Čarnogurský |
51226243 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/768 |
9.12.2021 |
HIM - rekonštrukcia vianočnej výzdoby |
Jozef Čarnogurský |
51226243 |
560.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/825 |
21.12.2021 |
HIM - rekonštrukcia vianočnej výzdoby |
Jozef Čarnogurský |
51226243 |
1,470.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/749 |
28.12.2022 |
HIM - rekonštrukcia vianoc. výzdoby |
Jozef Čarnogurský |
51226243 |
794.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/775 |
11.12.2023 |
oprava vianočnej výzdoby |
Jozef Čarnogurský |
51226243 |
668.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/079 |
10.2.2021 |
HIM - PD - KD Projekt - vykurovanie |
Ing. Norbert Glejdura |
51180456 |
1,500.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/17 |
9.2.2021 |
Objednávame si vás vypracovanie projektovej dokumentácie výmeny zdroja tepla na vykurovanie a... |
Ing. Norbert Glejdura |
51180456 |
1,500.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/12 |
5.2.2018 |
Objednávame si u Vás vystúpenie Šarišancov počas Dní mesta dňa 15.7.2018 o 18.30 hod. |
Šarišanci |
51178851 |
1,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/376 |
15.7.2018 |
vystúpenie Dni mesta |
Šarišanci |
51178851 |
1,500.00 EUR |