Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/733 4.12.2024 zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 11/24 EKORECYKLING Tatry 54283035  812.93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/792 3.1.2025 zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 12/24 EKORECYKLING Tatry 54283035  812.93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/405 12.8.2020 elektrina DK, DS, ZS, VO - 6/20 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  810.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/531 12.12.2016 vodné, stočné - 16 b.j. B Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  810.50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/106 12.3.2018 vodné, stočné - 16 b.j. B Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  810.50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/325 17.6.2019 vodne, stočne - 16 b.j. B Podtatranská vodárenska prevádzkova spoločnosť a.s. 36500968  810.50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/015 19.1.2017 preplatok - rok 2016 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  809.12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/577 6.10.2022 zrážková voda - MK Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  806.93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/326 5.9.2013 Faktúra za opravu - Iveco Radoslav Sloveňák 34626778  806.32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/360 21.6.2023 stravovanie - ZFS Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna 44866411  804.57 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2024/133 14.8.2024 Objednávame si u vás kurz social media marketingu dňa 22.08.2024. V rozsahu 6 hodín. creativoo s. r. o. 55798217  804.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/495 20.8.2024 školenie creativoo s. r. o. 55798217  804.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/752 25.11.2021 MŠ - oprava BS ENERGO s. r. o. 52742504  803.41 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/159 25.11.2021 Objednávame i u vás opravu bleskozvodu na budove ZŠ (kuchyňa) BS ENERGO s. r. o. 52742504  803.41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/805 14.1.2025 elektrina VO SNP - 12/24 ZSE Energia, a.s. 36677281  803.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/314 4.6.2024 vodomery - 16 b.j. A, B Monika Regecová - SIMA 52119327  803.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/264 14.6.2017 vodné,stočné - 16b.j. B Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  802.67 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/2 9.1.2020 Objednávam si u vás priemyselnú kamennú soľ /2,250 t/ + 1 000 kg posypovej soli Big Bag suma s... Feast, s.r.o. 44197781  802.30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/118 13.8.2019 Objednávame si u vás dodanie a montáž intériových žalúzii v Mš  Rudolf Šmida - TREND 34310096  801.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/468 27.8.2019 materiál - MŠ  Rudolf Šmida - TREND 34310096  800.82 EUR 
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies