| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/480 |
12.8.2024 |
HIM - Kultúrny dom |
TATRA PROJEKT s. r. o. |
54067014 |
830.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/171 |
30.10.2024 |
Objednávame si u vás orez stromov - vysokozd. plošinu |
J & L Slovakia s.r.o. |
45553505 |
830.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/612 |
5.11.2025 |
PHM - 10/25 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
829.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/828 |
27.12.2021 |
materiál - DS, KD, ZS, MŠ, MsÚ, cintrorín, 20 bj |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
828.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/552 |
21.9.2023 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
828.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/333 |
5.6.2022 |
PHM - 5/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
828.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/072 |
6.3.2015 |
ZPOZ - nákup osušiek pre deti, jubilantov |
Vladimír Kašpar |
65912730 |
828.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/5 |
28.1.2015 |
Objednávame dodanie upomienkových predmetov: - osuška s kapucňou 75x75cm a7 € : 60 ks... |
Vladimír Kašpar |
65912730 |
828.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/671 |
7.11.2024 |
prenájom plošiny, orez stromov |
J & L Slovakia s.r.o. |
45553505 |
828.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/568 |
30.12.2015 |
opravy VO + podružné meranie DS |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
827.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/258 |
29.5.2018 |
náter rín a zvodov,strecha navyše - DS |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
827.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/597 |
24.8.2021 |
rúra, vstavaná doska - kuchynka KD - Projekt |
NAY a.s., Bratislava |
35739487 |
826.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2024 |
4.4.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Matiašovce |
00326399 |
826.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/073 |
14.2.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 1/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
825.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/6 |
16.1.2023 |
Objednávame si u vás 10 ks - plastových nádob 10 ks - KUKA nádob |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
825.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/051 |
7.2.2023 |
kuka nádoby, plastové nádoby |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
825.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/2 |
9.1.2024 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame 10 ks KUKA plastových nádob a 10 ks plechových... |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
825.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/083 |
22.2.2024 |
kuka nádoby, plastové nádoby |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
825.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/149 |
3.9.2024 |
Objednávame si u vás 10 ks plastových KUKA 120l nádob a 10 ks plechových 110l nádob + dopravu |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
825.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/544 |
12.9.2024 |
kuka nádoby, plastové nádoby |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
825.60 EUR |