Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2021/137 | 5.3.2021 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/21 | Ján Želonka | 47942738 | 54.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/138 | 5.3.2021 | materiál - nože | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 187.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/139 | 5.3.2021 | autonabíjačka | Top Prodej s.r.o. | 06008127 | 158.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/2021 | 4.3.2021 | Zmluva o nájme bytu | Mária Bolcarovičová | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2021 | 4.3.2021 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Folkórny súbor Maguranka | 37795597 | 2,000.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2021 | 4.3.2021 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Gréckokatolícka charita Prešov | 35514388 | 500.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2021 | 4.3.2021 | Dodatok č. k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania o odpadmi
z obalov a s... |
NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/130 | 4.3.2021 | materiál | WebComs s.r.o. | 36516244 | 23.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/131 | 4.3.2021 | kancelárske potreby | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ | 31331131 | 28.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/132 | 4.3.2021 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/21 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 35.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/119 | 3.3.2021 | tonery do kopírky | BLARO, s.r.o. | 46498702 | 929.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/120 | 3.3.2021 | servis kopírky | BLARO, s.r.o. | 46498702 | 122.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/121 | 3.3.2021 | vrecia na odpad | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 10.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/122 | 3.3.2021 | výkon funkcie technika PO a BTS - 2/21 | Tatrahasil servis, s. r. o. | 53047401 | 140.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/123 | 3.3.2021 | HIM - MHZ - defibrilátor | Norbert Šimon | 65200080 | 345.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/124 | 3.3.2021 | Covid testovanie - kredit na SMS správy | Creative Web, s.r.o. | 36830178 | 180.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2021/29 | 2.3.2021 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu KD | Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J | 35215810 | 93.85 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2021/30 | 2.3.2021 | Objednávame si u vás 10 ks svietidlo NOTUS 3EVG biela, 22 ks žiarivka 36 W/840 | HAGARD: HAL spol. s r.o. | 50111990 | 0.00 |
Detail | Objednávka vyšlá | O2021/31 | 2.3.2021 | Objednávame si u vás autobíjačku + štartovací vozí | Top Prodej s.r.o. | 06008127 | 158.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/118 | 2.3.2021 | tlač Starovešťana | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 729.70 EUR |