|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/21 |
17.2.2021 |
Objednávame si u vás kancelárske potreby |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/018 |
15.2.2021 |
elektrina VO - 12/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
226.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/091 |
15.2.2021 |
poplatok za vedenie majetkého účtu |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31320155 |
197.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/092 |
15.2.2021 |
Covid testovanie - ochranné obleky |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
208.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/093 |
15.2.2021 |
oprava plynových kotlov v b.j. |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
1,129.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2021 |
12.2.2021 |
Mandátna zmluva |
INPRO Poprad, s.r.o. |
36501476 |
4,800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/083 |
12.2.2021 |
NUS - 4. a 5. etapa projektu |
VYDRA n.o. |
31908497 |
8,400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/084 |
12.2.2021 |
poštová karta - vyúčtovanie 1/21 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
102.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/086 |
12.2.2021 |
elektrina VO - 1/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
525.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/087 |
12.2.2021 |
elektrina ŠA - 1/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
263.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/088 |
12.2.2021 |
elektrina VO, MsÚ - 1/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
378.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/089 |
12.2.2021 |
elektrina VO - 1/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
225.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/090 |
12.2.2021 |
elektrina DK,VO,DS,ZS - 1/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,685.82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/18 |
12.2.2021 |
Objednávame si u vás inštaláciu meračov tepla + zbernicu dát na základe cenovej ponuky č.... |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/19 |
12.2.2021 |
Objednávame si u vás vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z EF + odmena... |
MEDIINVEST, s.r.o. |
45483078 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/080 |
11.2.2021 |
výmena klinového remeňa - Mercedes |
Roman Matoniak |
50555553 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/081 |
11.2.2021 |
výmena pneumatík - Kia |
Roman Matoniak |
50555553 |
15.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/082 |
11.2.2021 |
oprava - Kia |
Roman Matoniak |
50555553 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/085 |
11.2.2021 |
plyn preplatok - 1/21 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-6.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/077 |
10.2.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/21 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
57.71 EUR |