|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/721 |
8.1.2021 |
mobil primátor - 12/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/722 |
8.1.2021 |
mobil správa cintorína - 12/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/723 |
8.1.2021 |
mobil sekretariát - 12/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/724 |
8.1.2021 |
telefón MsÚ - 12/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
141.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/725 |
8.1.2021 |
vývoz - december 2020 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,735.88 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
319/2020 |
8.1.2021 |
Dohoda o ukončení dohody č. 19/46/010/30 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
320/2020 |
8.1.2021 |
Dohoda o ukončení o dohody č. 20/46/012/44 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/006 |
8.1.2021 |
prevádzka mobil. aplikácie Sp. St. Ves |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
100.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/2 |
7.1.2021 |
Objednávame si u vás ochr. štít - 5 ks, jednoraz. rúško - 100 ks, resprirátor FFP2 - 10ks,... |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
116.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/715 |
7.1.2021 |
zrážková voda z MK |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
581.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/716 |
7.1.2021 |
vrecia na priemyselný odpad |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
10.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/717 |
7.1.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/20 |
Ján Želonka |
47942738 |
30.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/726 |
7.1.2021 |
PHM - 12/20 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
125.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/714 |
5.1.2021 |
ozubený klinový remeň |
Autodoc GmbH |
|
50.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/005 |
5.1.2021 |
radiátory - výmena |
Imperials, s.r.o |
47809370 |
379.91 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/1 |
4.1.2021 |
Objednávame si u vás magnetickú tabuľu, sadu magnetov, 4 ks stierateľných popisovačov na... |
Martin Urban |
87708094 |
86.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/711 |
4.1.2021 |
vývovz odpadov uložených vo vreci |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
369.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/712 |
4.1.2021 |
príspevok na stravoanie dôchodcov - 12/20 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
201.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/713 |
4.1.2021 |
predplatné PaM - r. 2021 |
PORADCA, s.r.o. |
36371271 |
66.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/004 |
4.1.2021 |
výkon zodpovednej osoby - 1/21 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |