|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/548 |
18.9.2023 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
411.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/536 |
14.9.2023 |
Eset program na 2 roky |
Ing. Ladislav Čambal - INIT |
11952261 |
159.90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/111 |
14.9.2023 |
Objednávame si u vás Kompletný štartér pre Briggs |
zatechservis s.r.o. |
03278263 |
16.91 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/112 |
14.9.2023 |
Objednávame si vás servis vchodových dverí v bytovom dome Štúrova 580/171; 580/173 |
DENOL, s.r.o. |
50744976 |
212.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/113 |
14.9.2023 |
Objednávame si vás servis vchodových dverí v bytovom dome Štúrova 587/163; 587/165 |
DENOL, s.r.o. |
50744976 |
212.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/114 |
14.9.2023 |
Objednávame si vás servis vchodových dverí v bytovom dome Štúrova 574/44; 574/46 |
DENOL, s.r.o. |
50744976 |
311.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/115 |
14.9.2023 |
Objenávame si u vás stolové kalendáre s fotografiami mesta - 400 ks cena 1 ks - 4,92 € s DPH |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
1,968.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/582 |
14.9.2023 |
HIM - 9-miestny automobil TOYOTA |
AUTOKLUB, a. s. |
45516286 |
34,704.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/534 |
13.9.2023 |
Poštová karta - 8/23 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
115.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/535 |
13.9.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/23 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
172.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/533 |
12.9.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/23 |
Ján Želonka |
47942738 |
171.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/521 |
11.9.2023 |
elektrina ost. - 8/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
246.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/522 |
11.9.2023 |
elektrina VO - 8/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
332.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/523 |
11.9.2023 |
elektrina ŠA - 8/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
446.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/524 |
11.9.2023 |
elektrina DK,ZS,DS,VO - 8/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,428.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/525 |
11.9.2023 |
elektrina VO - 8/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
431.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/526 |
11.9.2023 |
elektrina VO, MsÚ - 7/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
671.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/532 |
11.9.2023 |
mobily - 8/23 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
152.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/519 |
8.9.2023 |
koše na psie exkrementy |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
120.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/520 |
8.9.2023 |
HIM - Denný stacionár - stavebné práce - Projekt |
STAV-ING Poprad, s.r.o. |
46731261 |
60,654.65 EUR |