|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
110/2023 |
5.10.2023 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku |
Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/575 |
5.10.2023 |
vývoz - Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
288.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/576 |
5.10.2023 |
disky na traktor |
Tech-plus.sk s. r. o. |
51834537 |
320.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/577 |
5.10.2023 |
zrážková voda - mestské komunikácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
842.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/591 |
5.10.2023 |
ND na kosačku |
TopRobot s. r. o. |
48310778 |
53.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/571 |
4.10.2023 |
internet - 10/23 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/572 |
4.10.2023 |
vývoz - september |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,208.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/573 |
4.10.2023 |
telefón KD - 9/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/128 |
4.10.2023 |
Objednávame si u vás servis mestského rozhlasu |
Bártek Rozhlasy |
27781275 |
1,728.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/593 |
4.10.2023 |
PHM - 9/23 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
472.52 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
108/2023 |
3.10.2023 |
Zmluva o dielo "Inkluzívne detské ihrisko RODINKA" |
D&H Wood s.r.o. |
53 301 102 |
48,663.62 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
109/2023 |
3.10.2023 |
Zmluva o nájme bytu |
Pavol Dlhý |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/569 |
3.10.2023 |
HIM - chodník Mlynská, materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
2,299.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/570 |
3.10.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/23 |
Ján Želonka |
47942738 |
168.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/578 |
3.10.2023 |
stravné - október |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,556.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/562 |
2.10.2023 |
prenájom plošiny |
Ján Gorlický ml. |
41982011 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/563 |
2.10.2023 |
výkon zodpovednej osoby - 10/23 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/564 |
2.10.2023 |
plyn - 10/23 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/565 |
2.10.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/23 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
29.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/566 |
2.10.2023 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 9/23 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |