| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/013 |
30.1.2015 |
Faktúra za nakladanie a vývoz odpadu od požiar.stanice |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
234.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/453 |
6.12.2013 |
Faktúra za náklady ZUŠ - 2. polrok |
Spojená škola |
42232228 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/264 |
9.7.2013 |
Faktúra za náklady ZUŠ - I. polrok |
Spojená škola |
42232228 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/411 |
24.10.2013 |
Faktúra za nákup batérie |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
84.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/306 |
5.9.2013 |
Faktúra za nákup cien na Dni mesta DHZ |
FIRE system - Marcela Faturová |
41827449 |
118.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/122 |
14.4.2014 |
Faktúra za nákup hadíc - DHZ |
FIRE system - Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
543.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/305 |
5.9.2013 |
Faktúra za nákup hadíc DHZ |
FIRE system - Marcela Faturová |
41827449 |
93.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/145 |
2.5.2013 |
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
116.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/199 |
5.6.2013 |
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
59.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/263 |
9.7.2013 |
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
78.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/458 |
6.12.2013 |
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
204.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/477 |
16.12.2013 |
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
154.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/248 |
8.7.2014 |
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
149.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/389 |
11.10.2013 |
Faktúra za nákup kníh |
ŽIVOT A ZDRAVIE |
33950342 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/390 |
11.10.2013 |
Faktúra za nákup kníh |
Mgr. Ingrid Majeriková |
43675000 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/397 |
11.10.2013 |
Faktúra za nákup kníh |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
104.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/314 |
5.9.2013 |
Faktúra za nákup kníh do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
191.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/334 |
5.9.2013 |
Faktúra za nákup kníh do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
125.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/344 |
9.9.2013 |
Faktúra za nákup kníh do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
116.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/426 |
7.11.2013 |
Faktúra za nákup kníh do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
73.99 EUR |