Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2013/199 5.6.2013 Faktúra za nákup kancelárskych potrieb LUSILA s.r.o. 36485608  59.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/263 9.7.2013 Faktúra za nákup kancelárskych potrieb LUSILA s.r.o. 36485608  78.76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/458 6.12.2013 Faktúra za nákup kancelárskych potrieb LUSILA s.r.o. 36485608  204.36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/477 16.12.2013 Faktúra za nákup kancelárskych potrieb LUSILA s.r.o. 36485608  154.14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/248 8.7.2014 Faktúra za nákup kancelárskych potrieb LUSILA s.r.o. 36485608  149.94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/389 11.10.2013 Faktúra za nákup kníh ŽIVOT A ZDRAVIE 33950342  39.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/390 11.10.2013 Faktúra za nákup kníh Mgr. Ingrid Majeriková 43675000  50.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/397 11.10.2013 Faktúra za nákup kníh Štefan Hamza - Christiania 45239002  104.13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/314 5.9.2013 Faktúra za nákup kníh do knižnice Štefan Hamza - Christiania 45239002  191.71 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/334 5.9.2013 Faktúra za nákup kníh do knižnice Štefan Hamza - Christiania 45239002  125.24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/344 9.9.2013 Faktúra za nákup kníh do knižnice Štefan Hamza - Christiania 45239002  116.41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/426 7.11.2013 Faktúra za nákup kníh do knižnice Štefan Hamza - Christiania 45239002  73.99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/084 11.3.2014 Faktúra za nákup kníh do knižnice Štefan Hamza - Christiania 45239002  107.21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/194 29.5.2014 Faktúra za nákup kníh do knižnice Štefan Hamza - Christiania 45239002  105.22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/322 21.8.2014 Faktúra za nákup kníh do knižnice Štefan Hamza - Christiania 45239002  95.91 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/420 28.10.2014 Faktúra za nákup kníh do knižnice Štefan Hamza - Christiania 45239002  152.59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/313 5.9.2013 Faktúra za nákup knihy do knižnice RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. 11  25.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/465 10.12.2013 Faktúra za nákup kontajnerov - 20 ks*24,36 FEREX s.r.o. 17682258  487.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/258 8.7.2013 Faktúra za nákup materiálu Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  76.96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/284 5.9.2013 Faktúra za nákup materiálu Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  186.95 EUR 
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies