| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/578 |
20.10.2025 |
telefón MsÚ - 9/25 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
138.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/048 |
8.2.2017 |
telefón MsÚ 1/17 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
140.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/513 |
8.11.2017 |
telefón MsÚ 10/17 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
151.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/147 |
29.4.2015 |
telefón MsÚ 3/15 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
135.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/306 |
10.7.2017 |
telefon MsÚ 6/2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
144.77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/356 |
9.8.2017 |
telefon MsÚ 7/2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
137.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/052 |
19.2.2015 |
Telefón MsÚ-1/15 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
125.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/482 |
9.9.2019 |
telefón Mš - 8/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
149.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/658 |
8.12.2020 |
telefón správa cintorína - 11/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
34.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/223 |
17.4.2024 |
televízory do ZS |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
1,567.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/616 |
15.10.2024 |
terasové dosky |
J S P - Novotný s.r.o. |
36772101 |
119.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/251 |
23.5.2018 |
terénne úpravy - kopanie kanálu |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/084 |
6.3.2025 |
termosky, poháre - Denný stacionár |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
867.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/061 |
9.2.2023 |
termostat |
RR Shop s.r.o. |
46865772 |
21.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/177 |
13.4.2017 |
termostat - 16 b.j. A |
ELBYT PLUS-Monika Krišandová |
35062452 |
74.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/628 |
27.11.2020 |
tlač materiálov o projekte - búdky |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
550.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/070 |
6.3.2015 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
125.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/173 |
13.5.2015 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
111.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/282 |
28.7.2015 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
117.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/359 |
8.9.2015 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
125.26 EUR |