| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/772 |
7.12.2021 |
uteráky - ZS |
PILEX, s.r.o. |
31578748 |
89.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/049 |
3.2.2022 |
uteráky - ZS |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
60.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/579 |
12.1.2016 |
uverejnenie inzerátu |
Podtatranské noviny |
31669654 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/327 |
5.8.2016 |
uverejnenie inzerátu |
Podtatranské noviny |
31669654 |
168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/582 |
10.1.2017 |
uverejnenie inzerátu |
Podtatranské noviny |
31669654 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/012 |
18.1.2017 |
uverejnenie inzerátu |
Podtatranské noviny |
31669654 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/191 |
6.4.2022 |
uverejnenie inzerátu |
Slovenská lekárska komora |
17313317 |
39.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
114/2015 |
16.12.2015 |
Úverová zmluva |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/149 |
29.4.2015 |
územnoplánovacia štúdia - Sídlisko Magura 2 |
Galicová Alena, Ing., A-TYP |
40128032 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/834 |
8.1.2024 |
užívanie priestorov |
Obec Osturňa |
00326453 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/097 |
17.3.2017 |
vankúše - ZPOZ (uvítanie detí, jubilanti) |
Vladimír Kašpar |
65912730 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/076 |
27.2.2018 |
vankúše - ZPOZ (uvítanie detí, jubilanti) |
Vladimír Kašpar |
65912730 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/223 |
17.4.2019 |
vankúše - ZPOZ (uvítanie detí, jubilanti) |
Vladimír Kašpar |
65912730 |
480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/628 |
28.10.2024 |
varič nápojov |
TENTS s.r.o. |
51141884 |
144.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/012 |
19.1.2016 |
vedenie účtu majiteľa CP |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
6.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/086 |
26.2.2024 |
ventil na hydraul. ruku - Mercedes |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
252.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/036 |
20.1.2022 |
ventilátor |
Donoci s.r.o. |
47539569 |
55.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/477 |
12.8.2024 |
ventilátor - 20 b.j. |
MURAT, s.r.o. |
31431852 |
35.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/415 |
28.9.2015 |
ventilátory - b.j. |
Aska.sk s.r.o. |
47549955 |
73.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/089 |
1.3.2018 |
ventilátory - fond opráv 16bj A |
ERANSA s. r. o. |
47387785 |
56.04 EUR |