| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/126 |
13.4.2015 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
13.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/255 |
13.7.2015 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
13.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/347 |
31.8.2015 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/071 |
29.2.2016 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/217 |
27.5.2016 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/486 |
25.10.2017 |
nákup materiálu - pečiatka |
REPRESS, spol. s r.o. |
46969951 |
13.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/372 |
26.9.2013 |
Faktúra za elektronickú príručka na CD - Správny poriadok |
Ing. Miroslav Ďuriš |
37058843 |
13.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/14 |
29.1.2024 |
Objednávame si u vás materiál pre Zdravotné stredisko |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
13.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/179 |
14.11.2019 |
Objednávame si u vás knihu do mestskej knižnice s názvom Ako som vozil nórov 2 |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
13.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/659 |
18.11.2019 |
knihy do knižnice - zo ŠR |
Štefan Hamza - CHRISTIANA |
45239002 |
13.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/269 |
14.5.2019 |
materiál - KD |
Gigaprint.sk |
50370294 |
13.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/192 |
29.5.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/497 |
8.12.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/781 |
30.12.2024 |
šj mš - príspevok na stravovanie pre dôchodcov |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
13.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/006 |
7.1.2019 |
materiál - posyp |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
13.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/551 |
20.1.2015 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/396 |
1.10.2015 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/496 |
27.11.2015 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/461 |
10.12.2013 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/438 |
5.11.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.78 EUR |