| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/228 |
9.5.2018 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/119 |
19.4.2011 |
Faktúra za vodné a stočné |
Faktúra za vodné a stočné |
36500968 |
14.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/050 |
24.1.2019 |
knihy do knižnice |
BeneMedia, s.r.o. |
47225718 |
14.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/10 |
23.1.2019 |
Objednávame si u vás knihu do mestskej knižnice |
BeneMedia, s.r.o. |
47225718 |
14.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/139 |
19.4.2011 |
Faktúra predplatné literatúra |
Spoločnosť 7 PLUS s.r.o. |
31347291 |
14.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/668 |
22.10.2021 |
klinový remeň |
Špica s. r. o. |
47609419 |
14.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/310 |
11.7.2016 |
mš šj - príspevok na stravu dôchodcom - 6/16 |
Spojená škola |
42232228 |
14.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/155 |
14.5.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
14.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/174 |
1.4.2020 |
služby - aktualizácia virtuálny cintorín |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
14.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/187 |
3.4.2020 |
dodanie softvérových služieb - virtuálny cintorín |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
14.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/569 |
31.12.2015 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/388 |
26.9.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/430 |
28.10.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/485 |
8.12.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
14.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/016 |
30.1.2015 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
14.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/027 |
5.2.2015 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
14.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/060 |
5.3.2015 |
mobil (p.Boženský) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
14.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/069 |
6.3.2015 |
mobil (p. Kurňava) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
14.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/115 |
26.3.2015 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
14.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/125 |
13.4.2015 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
14.39 EUR |