| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/359 |
22.6.2022 |
preprava osôb - DHZ |
Adam Podsiadlo - Uslugi transportowe |
73510732 |
516.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/362 |
22.6.2022 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
247.76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
134/2022 |
21.6.2022 |
Zmluva o dielo (Zberný dvor - stavebné práce) |
Luxhaus, s.r.o. |
53799941 |
220,204.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/354 |
21.6.2022 |
potvrdenie k žiadosti |
Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi |
54435323 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/355 |
21.6.2022 |
vystúpenie - deň detí |
TAMARIKI o.z. |
42395437 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/356 |
21.6.2022 |
rozúčtovanie za rok 2021 - DS |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
99.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/360 |
21.6.2022 |
odb. prehliadky tlakových zariadení - MŠ |
MAJOTERM s.r.o. |
48317021 |
163.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/361 |
21.6.2022 |
odb.prehliadka tlakových zariadení - KD,DS,ZS, MsÚ |
MAJOTERM s.r.o. |
48317021 |
710.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/353 |
20.6.2022 |
osvedčovacia kniha, žiadosti - formuláre |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/364 |
20.6.2022 |
PHM - 6/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
551.41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
430/2022 |
18.6.2022 |
Zmluva č. 431/85/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Ladislav Dlugolinský |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
133/2022 |
17.6.2022 |
Mandátna zmluva |
TREYAN, s.r.o. |
54253098 |
7,250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/357 |
17.6.2022 |
podlahy - ZS |
ARROMAC, s.r.o. |
46099719 |
875.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/358 |
17.6.2022 |
školenie - ZsNH |
Ing. Martin Papcún |
45528772 |
70.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
433/2022 |
16.6.2022 |
Zmluva č. 441/5/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Anna Plavcová |
|
13.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/350 |
15.6.2022 |
chladnička - ZS |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
301.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/351 |
15.6.2022 |
VO - Kompostáreň - Projekt |
Mgr. Pavol Krajči |
51004224 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/352 |
15.6.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/22 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
143.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/70 |
15.6.2022 |
Objednávame si u vás 6 ks dopravných značiek |
SIVEX, s.r.o. |
46485732 |
265.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/349 |
14.6.2022 |
HIM - vyšetrovacie lehátko - ZS |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
1,461.60 EUR |