| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/089 |
8.4.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/090 |
8.4.2014 |
Faktúra za služby aplikačného vybavenia - matrika |
IVES |
162957 |
25,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/091 |
8.4.2014 |
Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
357,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/092 |
8.4.2014 |
Faktúra za materiál + pracovné oblečeni |
DUO MIX |
35215810 |
283,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/093 |
8.4.2014 |
Faktúra za rozúčtovanie za rok 2013 - DS |
Ista Slovakia s.r.o. |
31437028 |
165,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/094 |
8.4.2014 |
Faktúra za rozúčtovanie za rok 2013 - ZS |
Ista Slovakia s.r.o. |
31437028 |
154,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/095 |
8.4.2014 |
Faktúra za vývoz TKO - cintorín |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
175,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/096 |
8.4.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
6,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2014 |
9.4.2014 |
Mandátna zmluva |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/097 |
10.4.2014 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
177,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/098 |
10.4.2014 |
Faktúra za PLSK Projekt - úvodná konferencia |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
1 295,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/099 |
10.4.2014 |
Faktúra za tlač Starovešťana 1/2014 |
Clinicum, spol. s r.o. |
35742194 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/100 |
10.4.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/101 |
10.4.2014 |
Faktúra za aktualizácia dát katastra |
TOPSET-Vlček Ján Ing. |
32643748 |
28,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/102 |
10.4.2014 |
Faktúra za voda - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
2,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/103 |
10.4.2014 |
Faktúra za voda - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
25,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/104 |
10.4.2014 |
Faktúra za vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
461,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/106 |
10.4.2014 |
Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
621,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/107 |
10.4.2014 |
Faktúra za vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
1 469,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/108 |
10.4.2014 |
Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
588,97 EUR |