| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/23 |
23.4.2015 |
Objednávame si u Vás drevené dosky na lavičky 32ks. |
STOLARSTVO Matúš Kaňuk |
43432034 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/311 |
11.7.2017 |
materiál - dosky na lavičky |
STOLARSTVO Matúš Kaňuk |
43432034 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/389 |
10.7.2019 |
materiál - dosky na lavičky |
Matúš Kaňuk |
43432034 |
455.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/518 |
26.8.2021 |
dosky na lavičky |
Matúš Kaňuk |
43432034 |
385.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/410 |
12.7.2022 |
regále do knižnice - Projekt |
Matúš Kaňuk |
43432034 |
2,450.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/117 |
24.9.2021 |
Objednávame si u vás výrobu a montáž kuchynskej linky |
Matúš Kaňuk |
43432043 |
1,888.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2011 |
29.3.2011 |
Zmluva o dielo - zhotovenie projektu |
PLUSINTERIER |
43434762 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/130 |
19.4.2011 |
Záloha realizačný dozor - Dom smútku |
PLUSINTERIER |
43434762 |
325.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/2012 |
4.9.2012 |
Zmluva o dielo |
PLUSINTERIER |
43434762 |
980.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/145 |
29.4.2015 |
grafické spracovanie sobášnej siene |
Ovcarčík Pavol, Ing. |
43434762 |
980.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/4 |
26.1.2015 |
Objednávame spracovanie vizualizácie sobašnej miestnosti v objekte kulturného domu. |
Ing. Pavol Ovcarčík |
43434762 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/330 |
23.6.2025 |
knihy na uvítanie deti |
Jozef Klucho AJOSS |
43491073 |
328.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/698 |
11.12.2025 |
výmena dverí - 16 b.j. B |
Ing. Katarína Hanesová - KAHA-TUAL |
43577512 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/426 |
24.8.2020 |
čistenie kanalizácie |
Ján Smrek - KaeS |
43634036 |
490.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/81 |
20.8.2020 |
Objednávame si u vás tlakové čistenie kanalizácie (Zdravotné stredisko) |
Ján Smrek - KaeS |
43634036 |
480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/602 |
10.11.2020 |
čistenie kanalizácie |
Ján Smrek - KaeS |
43634036 |
435.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/131 |
6.11.2020 |
Objednávame si u vás tlakové čistenie kanalizácie |
Ján Smrek - KaeS |
43634036 |
435.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/162 |
10.12.2021 |
Objednávame si u vás čistenie odpadu v Dome služieb |
Ján Smrek - KaeS |
43634036 |
380.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/812 |
15.12.2021 |
čistenie kanalizácie |
Ján Smrek - KaeS |
43634036 |
380.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/368 |
16.9.2015 |
náter striech - ŠA |
Maliarstvo |
43634141 |
950.00 EUR |