|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/240 |
8.7.2014 |
Faktúra za kominárske práce - kontrola, revízia a odb.prehl. |
Karol Kmeč Kominárstvo |
14312395 |
271.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/016 |
13.5.2013 |
Faktúra za konferenciu RVC |
RVC - ZO |
31954502 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/478 |
25.11.2014 |
Faktúra za kontrola, revízia a čist.komín.telies-20bj,16A,16B |
Kmekom s.r.o. |
46742557 |
676.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/156 |
13.5.2013 |
Faktúra za kontrolu hydrantov 16 b.j. A - fond oprav |
Tatrahasil |
32874294 |
39.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/157 |
13.5.2013 |
Faktúra za kontrolu hydrantov 16 b.j. B - fond opráv |
Tatrahasil |
32874294 |
44.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/165 |
13.5.2013 |
Faktúra za kosenie |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
123.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/336 |
22.7.2011 |
Faktúra za kultúrny program s Petrom Stašákom |
MASTA Umelecká agentúra a vydavateľstvo |
34744789 |
1,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/128 |
17.4.2013 |
Faktúra za ladenie koncertného klavíra |
Handguit |
43196675 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/179 |
16.5.2014 |
Faktúra za lavičky |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
1,065.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/104 |
24.3.2011 |
Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
SOZA |
00326526 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/157 |
19.5.2011 |
Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
SOZA |
00178454 |
33.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/073 |
18.2.2011 |
Faktúra za literatúru - knižnica |
MARSAB s.r.o. |
36583316 |
82.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/152 |
19.5.2011 |
Faktúra za lomový kameň |
POĽANA podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
1,073.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/138 |
30.4.2013 |
Faktúra za magnetickú tabuľu - cintorín |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
88.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/346 |
16.9.2013 |
Faktúra za maľované mapy - II. časť platby |
CBS spol. s r.o. |
36754749 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/135 |
30.4.2013 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
125.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/136 |
30.4.2013 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
78.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/176 |
15.5.2013 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
193.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/236 |
25.6.2013 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
115.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/238 |
25.6.2013 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
54.77 EUR |