|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/116 |
17.4.2013 |
Faktúra za internet 4/13 |
COMP - SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/164 |
14.5.2014 |
Faktúra za internet 5/14 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/200 |
23.5.2011 |
Faktúra za internet 5/2011 |
COMP - SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/200 |
16.6.2014 |
Faktúra za internet 6/14 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/249 |
8.7.2014 |
Faktúra za internet 7/14 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/297 |
7.8.2014 |
Faktúra za internet 8/14 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/339 |
9.9.2013 |
Faktúra za internet 9/13 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/298 |
5.9.2013 |
Faktúra za internet august/2013 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/252 |
8.7.2013 |
Faktúra za internet júl 2013 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/204 |
5.6.2013 |
Faktúra za internet jún 2013 |
COMP - SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/161 |
13.5.2013 |
Faktúra za internet máj 2013 |
COMP - SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/143 |
19.4.2011 |
Faktúra za internet obdobie 4/2011 |
COMP - SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/506 |
30.12.2013 |
Faktúra za inzerát v novinách |
Podtatranské noviny |
31669654 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/025 |
3.2.2015 |
Faktúra za iSamosprava internetový prístup -5.2.2015-5.2.2016 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
149.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/026 |
5.2.2014 |
Faktúra za iSamosprava r. 2014 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
149.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/070 |
10.3.2014 |
Faktúra za Iveco - prehliadka |
Slovcar servis |
34626778 |
211.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/007 |
23.1.2015 |
Faktúra za Iveco - servis, stk, údržba |
Slovcar servis |
34626778 |
1,224.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/498 |
30.12.2013 |
Faktúra za kalendáre rok 2014 |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
336.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/508 |
30.12.2013 |
Faktúra za kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
14.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/002 |
5.2.2014 |
Faktúra za kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
123.61 EUR |