| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/179 |
4.5.2016 |
mš šj - obedy dôchodcom - 4/16 |
Spojená škola |
42232228 |
17.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/222 |
8.4.2021 |
mobil TSP - 3/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/363 |
8.6.2021 |
mobil TSP - 5/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/539 |
8.9.2021 |
mobil správa cintorína - 8/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/846 |
7.1.2022 |
mobil správa cintorína - 12/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/195 |
8.4.2022 |
mobil správa cintorína - 3/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/174 |
27.4.2017 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/586 |
6.11.2020 |
mobil TSP - 10/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/480 |
6.8.2021 |
mobil TSP - 7/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/627 |
8.10.2021 |
mobil správa cintorína - 9/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/782 |
8.12.2021 |
mobil TSP .- 12/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/260 |
4.5.2022 |
mobil správa cintorína - 4/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.29 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2017 |
16.1.2017 |
Zmluva o nájme |
Soska Jozef |
|
17.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/243 |
16.5.2025 |
publikácia |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
17.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/064 |
8.2.2021 |
mobil prednostka - 1/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/275 |
6.5.2021 |
mobil TSP - 4/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/780 |
8.12.2021 |
mobil úržba - 12/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/349 |
16.9.2013 |
Faktúra za telefón 8/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/017 |
20.1.2017 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/402 |
8.7.2022 |
mobil správa cintorína - 6/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.59 EUR |