| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/105 |
8.3.2023 |
mobil TSP - 2/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/378 |
28.8.2017 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
18.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/198 |
20.5.2011 |
Faktúra obedy dôchodcovia za mesiac apríl 2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
37874250 |
18.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/078 |
2.3.2016 |
materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
18.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/620 |
31.12.2017 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
18.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/424 |
9.7.2021 |
mobil sekretariát - 6/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/848 |
7.1.2022 |
mobil sekretariát - 12/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/200 |
8.4.2022 |
mobil sekretariát - 3/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/225 |
1.6.2017 |
mobil - Dlhá |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
18.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/775 |
10.1.2023 |
mobil TSP - 12/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/479 |
6.8.2021 |
mobil sekretariát - 7/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/373 |
21.8.2017 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
18.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/175 |
11.4.2023 |
mobil TSP - 3/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/551 |
29.11.2017 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
18.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/235 |
25.6.2013 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.22 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
171/144/2020 |
20.4.2020 |
Kúpna zmluva |
Monika Bendíková |
|
18.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/507 |
8.9.2022 |
mobil sekretariát - 8/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/126 |
8.3.2022 |
mobil sekretariát - 2/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/516 |
16.9.2019 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
18.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/507 |
30.12.2013 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.30 EUR |