nedeľa, 28.06.2026, Beáta 26.2°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2025/649 19.11.2025 príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/25 Ján Želonka 47942738  187,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/648 19.11.2025 obedy - Denný stacionár 9/25 Ján Želonka 47942738  47,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/647 19.11.2025 príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/25 Ján Želonka 47942738  176,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/646 19.11.2025 PHM 11/2025 ZVDS s.r.o. 36498556  255,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/645 18.11.2025 službz PZS Nemocnica Poprad, a.s. 36513458  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/644 18.11.2025 materiál ELVEVI s.r.o. 09715916  22,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/643 14.11.2025 elektrina ost. - 10/25 ZSE Energia, a.s. 36677281  112,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/642 14.11.2025 elektrina ŠA - 10/25 ZSE Energia, a.s. 36677281  199,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/641 14.11.2025 elektrina MsÚ - 10/25 ZSE Energia, a.s. 36677281  305,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/640 14.11.2025 elektrina VO Jesenského - 10/25 ZSE Energia, a.s. 36677281  236,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/639 14.11.2025 elektrina VO SNP - 10/25 ZSE Energia, a.s. 36677281  415,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/638 14.11.2025 elektrina VO Tatranská - 10/25 ZSE Energia, a.s. 36677281  123,02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/637 14.11.2025 elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 10/25 ZSE Energia, a.s. 36677281  1 549,27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/636 14.11.2025 extrný manažment - rekonštrukcia telocvične Grant Consulting, s.r.o. 54123372  4 068,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/635 14.11.2025 externý manažment - rekonštrukcia kultúrneho domu A4A Grant, s.r.o. 51287331  1 830,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/634 14.11.2025 mandátny certifikát Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424  5,67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/633 14.11.2025 mandátny certifikát Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424  29,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/632 14.11.2025 Poštová karta - 10/25 Slovenská pošta, a.s. 36631124  142,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/631 13.11.2025 obkladacie práce - KD Ján Kozubják 17287171  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/630 12.11.2025 vývoz odpadu vo vreciach Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. 53538773  729,00 EUR