|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/175 |
11.4.2023 |
mobil TSP - 3/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/176 |
11.4.2023 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 3/23 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
648.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/177 |
11.4.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/23 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
267.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/178 |
11.4.2023 |
členské na rok 2023 - doplatok |
RZTPO |
31955151 |
26.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/179 |
11.4.2023 |
aktualizácia dát katastra |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
57.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/180 |
11.4.2023 |
aktualizácia programov na rok 2023 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
116.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/161 |
5.4.2023 |
vývoz - marec |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
3,472.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/162 |
5.4.2023 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
44.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/163 |
5.4.2023 |
materiál - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
188.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/164 |
5.4.2023 |
materiál - KD |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
111.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/165 |
5.4.2023 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
100.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/166 |
5.4.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/23 |
Ján Želonka |
47942738 |
130.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/167 |
5.4.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/23 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
39.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/168 |
5.4.2023 |
PHM - 3/23 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
499.09 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
147/120/2023 |
4.4.2023 |
Kúpna zmluva |
Bc. Marek Halčin |
|
68.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/159 |
4.4.2023 |
systémová podpora Urbis - III.Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
411.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/160 |
4.4.2023 |
stravné - apríl |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,264.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/169 |
4.4.2023 |
telefón KD - 3/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
29.99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/34 |
4.4.2023 |
Objednávame si u vás materiál pre mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
188.82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/35 |
4.4.2023 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre športový areál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
44.70 EUR |