| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/835 |
3.1.2022 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
117.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/836 |
3.1.2022 |
aktualizácia - virtuálny cintorín |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
19.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/837 |
3.1.2022 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
251.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/838 |
3.1.2022 |
vývoz a zneškodnenie odpadov uložených vo vreci |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
379.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/854 |
3.1.2022 |
stravovanie - 1/22 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
1,732.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/1 |
3.1.2022 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
76.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/2 |
3.1.2022 |
Objednávame si u vás materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
280.54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/3 |
3.1.2022 |
Objednávame si u vás odrňavače snehu na klzisko 3 ks + násada |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
39.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/4 |
3.1.2022 |
Objednávame si u vás materiál pre ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
22.51 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
360/2021 |
31.12.2021 |
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
354/2021 |
31.12.2021 |
Zmluva o nájme bytu |
Ján Závacky |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
361/2021 |
31.12.2021 |
Dohoda č. 21/46/012/38 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
362/2021 |
31.12.2021 |
Dohoda č. 21/46/010/23 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
394/2021 |
30.12.2021 |
Zmluva č. 384/12/2021 o prenájme miesta na pohrebisku |
MUDr., Phdr. Milan Stebnický |
|
53.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/833 |
29.12.2021 |
multifunk.zariad., zosilovač, služby |
Ing. Stanislav Galica G - TECH |
40127818 |
1,081.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/834 |
29.12.2021 |
ND na traktor |
GALMONT JOB s.r.o. |
47574763 |
520.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
393/2021 |
29.12.2021 |
Zmluva č. 379/12/2021 o prenájme miesta na pohrebisku |
Ing. Ľuboslava Ovšonková |
|
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/829 |
28.12.2021 |
HIM - dobudovanie tech.infraštr. - Projekt MRK |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
131,386.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/830 |
28.12.2021 |
HIM - stavebný dozor - Projekt MRK |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
3,032.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/831 |
28.12.2021 |
HIM - odsávanie - kuchyňa MŠ |
Gastromarket Tatry, s.r.o. |
44733135 |
2,425.56 EUR |