|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/732 |
23.11.2023 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
174.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/733 |
23.11.2023 |
priemyselná kamenná soľ |
Feast, s.r.o. |
44197781 |
594.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/734 |
23.11.2023 |
HIM - Detské ihrisko Rodinka - Projekt |
D&H Wood s. r. o. |
53301102 |
24,724.50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
138/2023 |
22.11.2023 |
Zmluva č. 579/11/2023 o prenájme hrobového miesta |
Ondrej Grigľák |
|
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/726 |
22.11.2023 |
výmena okna - KD pivnica |
KALETA, s.r.o. |
45593370 |
163.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/728 |
22.11.2023 |
kominárske práce - DS, MsÚ, ZS, KD |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
200.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/149 |
22.11.2023 |
Objednávame si u vás výmenu dverí do bytov v bytovom dome Štúrova 587/165 9 x 940,-- eur |
DS BYT Centrum s. r. o. |
46576185 |
8,460.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/710 |
20.11.2023 |
HIM - Traktor Zetor - Zberný dvor |
POLMEX, spol. s r.o. |
31440754 |
82,776.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/711 |
20.11.2023 |
HIM - Nosič kontajnerov - Zberný dvor |
POLMEX, spol. s r.o. |
31440754 |
30,840.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/714 |
20.11.2023 |
HIM - Denný stacionár - stavebné práce - dobropis |
STAV-ING Poprad, s.r.o. |
46731261 |
-46.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/727 |
20.11.2023 |
HIM - kamerový systém |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
1,557.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/729 |
20.11.2023 |
návrh plagátu |
Ing.arch. Marek Reznický |
55017304 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/730 |
20.11.2023 |
výmena dverí - 16 b.j. B |
DS BYT Centrum s. r. o. |
46576185 |
5,340.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/731 |
20.11.2023 |
vývoz - DS |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
336.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/761 |
20.11.2023 |
žiarivky - VO |
svetlá.sk |
50 |
89.97 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/147 |
16.11.2023 |
Objednávame si u vás 2 palety posypovej soli na základe cenovej ponuky zo dňa 16.11.2023 |
Feast, s.r.o. |
44197781 |
594.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/148 |
16.11.2023 |
Objenávame si u vás grafický návrh plagátu na podujatie Viačné trhy 2023 |
Ing.arch. Marek Reznický |
55017304 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/718 |
16.11.2023 |
výkon zodpovednej osoby - 11/23 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/719 |
16.11.2023 |
čistenie a kontrola komínov - b.j. |
Kominárstvo Poprad, s.r.o. |
47436531 |
688.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/720 |
16.11.2023 |
HIM - Zberný dvor - kontajnery |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
21,156.00 EUR |