| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/74 |
10.5.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS v mesiaci apríl |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/75 |
10.5.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie mesta počas apríla 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
65/2024 |
10.5.2024 |
Mandátna zmluva |
Ing. Štefa Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/268 |
10.5.2024 |
znalecký posudok |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/269 |
10.5.2024 |
PHM - 4/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
379.62 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
64/2024 |
9.5.2024 |
Dohoda č. 2024/PO/016 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov |
307945360037 |
68,650.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/264 |
9.5.2024 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
482.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/265 |
9.5.2024 |
mobily - 4/24 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
137.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/266 |
9.5.2024 |
telefón MsÚ - 4/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
132.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/267 |
9.5.2024 |
výkon technika PO a BT - 4/24 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
140.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/73 |
7.5.2024 |
Objednávame si u vás vypracovanie znaleckého posudku na par. č. KN E 3066/1 a 3067/. Cez... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/251 |
7.5.2024 |
vývoz - Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
301.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/252 |
7.5.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 4/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
291.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/253 |
7.5.2024 |
elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 4/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,039.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/254 |
7.5.2024 |
elektrina ost. - 4/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
190.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/255 |
7.5.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 4/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
456.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/256 |
7.5.2024 |
elektrina vyúčt. VO, MsÚ - 4/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
543.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/257 |
7.5.2024 |
elektrina vyúčt. ŠA - 4/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
322.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/258 |
7.5.2024 |
nádoba na psie exkrementy |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
181.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/259 |
7.5.2024 |
úprava terénu - Kompostáreň |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
1,134.00 EUR |