Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/260 7.5.2024 príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/24 Jaroslav Kočinský 35214970  135.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/261 7.5.2024 HIM - vidly šamotex s. r. o. 53513789  726.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/262 7.5.2024 výkopové práce - 20 b.j. Jozef Rušin 37237136  378.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/263 7.5.2024 zhodnotenie odpadu mobilným zariadením GP-TRANS, spol. s r.o. 36516732  1,560.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2024/72 6.5.2024 Objednávame si u vás vykonanie odbornej skúšky výťahu podľa normy STN 274002 a vyhlášky 508 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929  300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/246 6.5.2024 telefón KD - 4/24 Slovak Telekom, a.s. 35763469  32.39 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2024/70 3.5.2024 Objednávame si u vás 10 t zeminy a s dovozom EBA, s.r.o. 31376134  355.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2024/71 3.5.2024 Objednávame si u vás materiál pre šport. areál KOVEKO STEEL, s.r.o,. 36805254  66.70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/243 3.5.2024 príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/24 Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  67.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/244 3.5.2024 materiál KOVEKO STEEL, s.r.o,. 36805254  66.70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/245 3.5.2024 zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 4/24 EKORECYKLING Tatry 54283035  812.93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/248 3.5.2024 HIM - dets.ihrisko Rodinka, terénne úpravy Ing. Ján Furcoň 34630317  1,173.31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/249 3.5.2024 stravné - máj Ticket Service s.r.o. 52005551  2,995.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/24 3.5.2024 Stravné 05/2024 Ticket Service, s.r.o. 52005551  678.60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/25 3.5.2024 PHM ZVDS s.r.o. 36498556  113.80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 62/2024 2.5.2024 Zmluva č. 37/350/24/P/SL Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 63/2024 2.5.2024 Zmluva č. 38/350/24/P/SL Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968   
Detail Objednávka vyšlá O2024/68 2.5.2024 Objednávame si u vás vystúpenie na DEŇ DETÍ divadelná rozprávka a animačné aktivity RAMAGU, o. z. 42232473  600.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2024/69 2.5.2024 Objednávame si u vás ozvučenie akcie DEŇ DETÍ Ing. Igor Valkovský 54868467  200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/234 2.5.2024 kontrola has.prístrojov, hydrantov, oprava Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ 50058711  265.76 EUR 
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies