|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/242 |
8.7.2014 |
Faktúra za výsadba v meste |
Kaňuková Ľudmila |
34631577 |
26.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/243 |
8.7.2014 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
200.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/244 |
8.7.2014 |
Faktúra za HIM - krovinorez 2 kusy |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
1,170.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/245 |
8.7.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/246 |
8.7.2014 |
Faktúra za baner - ZFS |
melon media s.r.o. |
47168528 |
175.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/247 |
8.7.2014 |
Faktúra za preprava FS Fľajšovan - ZFS |
Autobusová doprava |
41354915 |
304.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/2014 |
8.7.2014 |
Dohoda o ukončení zmluvy |
Lucia Bendisová |
47066211 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/248 |
8.7.2014 |
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
149.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/249 |
8.7.2014 |
Faktúra za internet 7/14 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
67/2014 |
8.7.2014 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Daniela Habiňáková |
|
89.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/250 |
8.7.2014 |
Faktúra za pracovné oblečenie a obuv pre AČ |
DUO MIX |
35215810 |
262.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/251 |
8.7.2014 |
Faktúra za reklamné perá |
TOPART 96, spol. s r.o. |
31727468 |
27.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/252 |
8.7.2014 |
Faktúra za obedy dôchodcom 6/14 |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
49.30 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/2014 |
8.7.2014 |
Zmluva o dielo |
DATAZ s.r.o. |
47537825 |
434.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
70/2014 |
14.7.2014 |
Dodatok č. 1 k Dohode č. 13/§50j/NS/2014-ŠR |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
37938606 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
68/2014 |
15.7.2014 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
00156621 |
17,251.88 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
72/2014 |
17.7.2014 |
Kúpna zmluva |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
11,382.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
73/2014 |
18.7.2014 |
Zmluva o dielo |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
8,120.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 |
18.7.2014 |
Dodatok č. 1 k Dohode na vykonávanie aktivačnej činnosti |
Úrad práce, sociálny vecí a rodiny Kežmarok |
37938606 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
71/2014 |
21.7.2014 |
Zmluva o umeleckom výkone |
Orkiestra Deta w Lapszach Nižnych |
|
640.00 EUR |