nedeľa, 28.06.2026, Beáta 25.5°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/287 7.8.2014 Faktúra za projekt a statický posudok - komín Štúrova 236 Ing. Miroslav Mačičák 33882550  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/288 7.8.2014 Faktúra za mobil Slovak Telekom, a.s. 35763469  60,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/289 7.8.2014 Faktúra za inštalácia Urbis INIT združenie 11952261  85,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/290 7.8.2014 Faktúra za tepelno energetický projekt - KD INO, s.r.o. 36485721  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/291 7.8.2014 Faktúra za mobil Slovak Telekom, a.s. 35763469  14,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/292 7.8.2014 Faktúra za vývoz TKO cintorín - AČ EKOS, s.r.o. 36168475  166,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/293 7.8.2014 Faktúra za elektrika 6-8/14 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  82,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/294 7.8.2014 Faktúra za elektrika 6-8/14 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  7 655,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/295 7.8.2014 Faktúra za plyn 8/14 SPP 35815256  481,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/296 7.8.2014 Faktúra za vývotz TKO - cintorín EKOS, s.r.o. 36168475  177,57 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/297 7.8.2014 Faktúra za internet 8/14 COMP-SHOP s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DFO2014/021 7.8.2014 Faktúra za poistenie majetku - II. polrok ALLIANZ 00151700  2 190,32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 79/2014 8.8.2014 Zmluva č. 384/2014/OK Prešovský samosprávny kraj 37870475  2 350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/298 8.8.2014 Faktúra za HIM - chladnička KD KOVEKO STEEL, s.r.o. 36805254  259,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/299 8.8.2014 Faktúra za HIM - server + OS INIT.SK s.r.o. 45925356  924,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/300 8.8.2014 Faktúra za HIM- nákup techniky - Projekt Rekonštrukcia KD
notebook, fotoaparát, kopírka,...
Ikaro s.r.o. 31656544  11 382,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/301 8.8.2014 Faktúra za Dni mesta - vystúpenie DRIŠĽAK, s.r.o. 36499234  1 560,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/302 8.8.2014 Faktúra za služby PC INIT združenie 11952261  326,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/303 8.8.2014 Faktúra za Dni mesta - ozvučovacia technika Reštaurácia NOVA 35214970  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/304 8.8.2014 Faktúra za Dni mesta - prenájom priestorov Reštaurácia NOVA 35214970  700,00 EUR