| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/050 |
22.2.2013 |
Faktúra za dodaný tovar |
Compas |
35219441 |
318.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/087 |
12.3.2013 |
Faktúra za dodaný tovar |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/066 |
27.2.2013 |
Faktúra za dodaný tovar |
DUO MIX |
35215810 |
104.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/067 |
27.2.2013 |
Faktúra za dodaný tovar |
DUO MIX |
35215810 |
75.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/091 |
25.3.2013 |
Faktúra za dodaný tovar |
DUO MIX |
35215810 |
35.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/068 |
20.2.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
81.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/069 |
20.2.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
29.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/137 |
19.4.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
43.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/138 |
19.4.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
142.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/170 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
122.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/177 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
164.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/179 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
72.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/180 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
194.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/181 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
27.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/182 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
55.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/193 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
130.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/199 |
23.5.2011 |
Faktúra za dodávanie stravných jednotiek pre dôchodcov 4/2011 |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
49.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/164 |
19.5.2011 |
Faktúra za dodávanie strevných jednotiek v mesici marec 2011 - dôchodcovia |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
49.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/198 |
16.6.2014 |
Faktúra za dodávka piesku |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
97.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/392 |
6.10.2011 |
Faktúra za dodávku materiálu a montáž regulátorov tlaku plynu v 16 b.j. |
GASKO - KOZMA s.r.o. |
44246331 |
2,279.54 EUR |