Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/444 2.8.2023 vývoz - júl EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  2,581.29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/445 2.8.2023 materiál - ZUŠ Ing. Ján Furcoň 34630317  23.54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/446 2.8.2023 materiál - cintorín Ing. Ján Furcoň 34630317  23.27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/447 2.8.2023 doprava, výkladka Ing. Ján Furcoň 34630317  42.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/448 2.8.2023 stravné - august Ticket Service s.r.o. 52005551  2,546.50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/449 2.8.2023 HIM - chodník ul. Mlynská Pavol Dunaj Jurčo PLASTI CK 41577507  151.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/450 2.8.2023 elektrina Východoslovenská energetika a.s. 44483767  205.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/451 2.8.2023 elektrina Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2,535.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/98 2.8.2023 Objednávame si u vás Dvorný vpust HOME 300x300 B12 Pavol Dunaj Jurčo PLASTI CK 41577507  151.80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 97/2023 1.8.2023 Dodatok č. 009 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Faktúra došlá DF2023/441 1.8.2023 výkon zodpovednej osoby - 8/23 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  60.96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/442 1.8.2023 plyn - 8/23 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  4,127.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/95 31.7.2023 Objednávame si u vás materiál a čistiace prostriedky pre športový areál KOVEKO STEEL, s.r.o,. 36805254  41.10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/96 31.7.2023 Objednávame si u vás materiál KOVEKO STEEL, s.r.o,. 36805254  209.23 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/97 31.7.2023 Objednávame si u vás 3 ks štátnych vlajok Vlajky s. r. o. 55323952  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2023 28.7.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Osturňa 00326453  285.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/438 28.7.2023 vývoz - cintorín, Dom služieb EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  646.68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/439 28.7.2023 servis inform. systému Urbis - III. Q Ing. Ladislav Čambal - INIT 11952261  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/440 28.7.2023 servis výťahov - III.Q OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929  147.35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 96/2023 26.7.2023 Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov č. 23-514-03792 Fond na podporu umenia 42418933  3,000.00 EUR 
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies