pondelok, 29.06.2026, Peter, Pavol, Petra 30.3°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/197 19.4.2023 oprava - 16 b.j. B, 16 b.j. A Peter Krišák voda-kúrenie-plyn 44506368  549,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/198 19.4.2023 výmena plyn. kotlov - 20 b.j., 16 b.j. A Peter Krišák voda-kúrenie-plyn 44506368  3 416,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/199 19.4.2023 revízna správa regulátorov a rozvodov - b.j. Peter Krišák voda-kúrenie-plyn 44506368  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/200 19.4.2023 oprava, výmena - 16 b.j. A Peter Krišák voda-kúrenie-plyn 44506368  260,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 44/2023 18.4.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta EUROTREND, n.o. - zariadenie sociálnych služieb 45731195  300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 37/2023 18.4.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. 53934784  8 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 40/2023 18.4.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Horská služba Pieniského národného parku 42028850  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 43/2023 18.4.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Miestny odbor Matice Slovenskej Spišská Stará Ves 00179027660  300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 38/2023 18.4.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta MHZ Spišská Stará Ves 50598015  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 45/2023 18.4.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Spišská katolícka charita, ADS Charitas Spišská Stará Ves 35514221  300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/42 18.4.2023 Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame zbúranie a opravu múru na cintoríne v dĺžke... Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. 53934784  8 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/43 18.4.2023 Objednávame si u vás doplnenie PD - Obnova telocvične ZŠ Ing. Silvia Želonková 52083560  496,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/44 18.4.2023 Objednávame si u vás výrobu a osadenie plastových dverí v Kultúrnom dome KALETA, s.r.o. 45593370  1 651,27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/196 18.4.2023 HIM - doplnenie PD na telocvičňu pri ZŠ Ing. Silvia Želonková 52083560  496,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/186 17.4.2023 elektrina VO - 3/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  690,78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/187 17.4.2023 elektrina VO - 3/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  539,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/188 17.4.2023 elektrina DK,ZS,DS,VO - 3/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  3 610,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/189 17.4.2023 elektrina VO, MsÚ - 3/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  969,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/190 17.4.2023 elektrina ŠA -3/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  201,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/191 17.4.2023 elektrina ost. - 1/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  302,99 EUR