| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/260 |
7.5.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/24 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
135.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/261 |
7.5.2024 |
HIM - vidly |
šamotex s. r. o. |
53513789 |
726.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/262 |
7.5.2024 |
výkopové práce - 20 b.j. |
Jozef Rušin |
37237136 |
378.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/263 |
7.5.2024 |
zhodnotenie odpadu mobilným zariadením |
GP-TRANS, spol. s r.o. |
36516732 |
1,560.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/72 |
6.5.2024 |
Objednávame si u vás vykonanie odbornej skúšky výťahu podľa normy STN 274002 a vyhlášky 508 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/246 |
6.5.2024 |
telefón KD - 4/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/70 |
3.5.2024 |
Objednávame si u vás 10 t zeminy a s dovozom |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
355.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/71 |
3.5.2024 |
Objednávame si u vás materiál pre šport. areál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
66.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/243 |
3.5.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/24 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
67.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/244 |
3.5.2024 |
materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
66.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/245 |
3.5.2024 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 4/24 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
812.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/248 |
3.5.2024 |
HIM - dets.ihrisko Rodinka, terénne úpravy |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
1,173.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/249 |
3.5.2024 |
stravné - máj |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,995.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/24 |
3.5.2024 |
Stravné 05/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
678.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/25 |
3.5.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
113.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
62/2024 |
2.5.2024 |
Zmluva č. 37/350/24/P/SL |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
63/2024 |
2.5.2024 |
Zmluva č. 38/350/24/P/SL |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/68 |
2.5.2024 |
Objednávame si u vás vystúpenie na DEŇ DETÍ divadelná rozprávka a animačné aktivity |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/69 |
2.5.2024 |
Objednávame si u vás ozvučenie akcie DEŇ DETÍ |
Ing. Igor Valkovský |
54868467 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/234 |
2.5.2024 |
kontrola has.prístrojov, hydrantov, oprava |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
265.76 EUR |