| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/561 |
10.10.2025 |
elektrina VO SNP - 9/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
341.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/562 |
10.10.2025 |
elektrina VO Jesenského - 9/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
205.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/563 |
10.10.2025 |
elektrina MsÚ - 9/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
269.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/564 |
10.10.2025 |
elektrina ŠA - 9/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
164.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/565 |
10.10.2025 |
elektrina ost. - 9/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
105.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/566 |
10.10.2025 |
elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 9/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1,160.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/569 |
13.10.2025 |
elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 9/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
223.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/637 |
14.11.2025 |
elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 10/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1,549.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/638 |
14.11.2025 |
elektrina VO Tatranská - 10/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
123.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/639 |
14.11.2025 |
elektrina VO SNP - 10/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
415.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/640 |
14.11.2025 |
elektrina VO Jesenského - 10/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
236.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/641 |
14.11.2025 |
elektrina MsÚ - 10/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
305.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/642 |
14.11.2025 |
elektrina ŠA - 10/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
199.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/643 |
14.11.2025 |
elektrina ost. - 10/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
112.38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
422/2022 |
12.4.2022 |
Zmluva č. B/671/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Zofia Maria Ovšonková |
|
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/015 |
30.4.2013 |
Faktúra za snem ZMOS |
ZMOS |
111111 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/012 |
17.4.2014 |
Faktúra za snem ZMOS |
ZMOS |
111111 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/129 |
10.9.2025 |
Objednávame si u vás výmenu svietidiel v MŠ podľa cenovej ponuky zo dňa 9.9.2025 |
ZipserNet s.r.o. |
46019537 |
642.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/515 |
22.9.2025 |
výmena svietidiel v MŠ |
ZipserNet s.r.o. |
46019537 |
790.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/516 |
22.9.2025 |
výmena svietidiel - KD |
ZipserNet s.r.o. |
46019537 |
206.42 EUR |