Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/079 20.2.2023 knihy do knižnice - Projekt Štefan Hamza - CHRISTIANIA 45239002  600.37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/076 17.2.2023 diplomy, trofeje, štítky - DHZ MAAD.sk, s.r.o. 46870733  29.70 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2023 15.2.2023 Dodatok č.1 K Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č.:... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľská 194/2022 14.2.2023 Zmluva o nájme bytu Július Klempár    
Detail Zmluva Dodávateľská 195/2022 14.2.2023 Zmluva o nájme bytu Jaroslav Homza    
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2023 14.2.2023 Zmluva o užívaní priestorov autobusovej stanice Slovenská autobusová doprava Poprad, a.s. 36 479 560   
Detail Faktúra došlá DF2023/069 14.2.2023 elektrina ost. - 8/22 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  306.28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/070 14.2.2023 elektrina VO, MsÚ - 1/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1,116.29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/071 14.2.2023 elektrina DK,ZS,DS,VO - 1/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  3,787.25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/072 14.2.2023 elektrina VO - 11/22 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  686.84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/073 14.2.2023 elektrina ŠA -1/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  39.47 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/074 14.2.2023 elektrina VO - 1/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1,291.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/075 14.2.2023 mimoriad. situácia - vývoz snehu z parkovísk a MK DUNAJEC s.r.o. 36479781  3,672.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/18 14.2.2023 Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta dňa 16.7.2023 Vlasta Mudríková 48213837  1,000.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/19 14.2.2023 Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta 16.7.2023 Viera Puterová - FLÓRA 35405236  800.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/20 14.2.2023 Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice podľa priloženého zoznamu Štefan Hamza - CHRISTIANIA 45239002  600.37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/062 13.2.2023 mimoriad. situácia - piesok,skalky - posyp.mater. EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. 43984649  721.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/063 13.2.2023 mimoriad. situácia - práce teleskopickým nakladač. PIENSPOL, s.r.o. 36483133  270.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/064 13.2.2023 PHM - 1/23 ZVDS s.r.o. 36498556  848.34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/065 13.2.2023 poštová karta - 1/23 Slovenská pošta, a.s. 36631124  201.85 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies