| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/429 |
25.7.2022 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
391.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/430 |
25.7.2022 |
Dni mesta - Staroveská kuchyňa |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/433 |
25.7.2022 |
dekontaminácia chladiaceho zariadenia |
Mário Fejér - PETINA |
53609620 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/427 |
22.7.2022 |
Dni mesta - materiál pre MŠ |
Kreatívni hrátky - Mrg. Lenka Hošková |
88646556 |
58.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/428 |
22.7.2022 |
Dni mesta - materiál pre MŠ |
VYSNIVANE COPIKY s. r. o. |
53165446 |
27.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/425 |
21.7.2022 |
rozvodnicová zásuvka |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
36241008 |
165.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/426 |
21.7.2022 |
PHM - 7/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
700.85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/83 |
21.7.2022 |
Objednávame si u vás stravu na 23.-24. júla 2022 v cene obedového menu pre cca 110 osôb |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/84 |
21.7.2022 |
Objednávame si u vás prenájom priestorov na realizáciu projektu: Spišská Stará Ves Mesto... |
Želonka Ján |
|
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/85 |
21.7.2022 |
Objednávame si u vás občerstvenie na Dni mesta; Spišská Stará Ves - Mesto olympijských... |
Želonka Ján |
|
270.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/86 |
21.7.2022 |
Objednávame si u vás propačné a reklamné predmety na projekt: Spišská Stará Ves - Mesto... |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/424 |
20.7.2022 |
servis IS Urbis - III. Q |
Ing. Ladislav Čambal - INIT |
11952261 |
198.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
92/2022 |
19.7.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Poľovnícke združenie Dunajec |
35510391 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/423 |
19.7.2022 |
odb. prehliadka plynového zariadenia - MsÚ |
1. STT, s.r.o. |
36834378 |
564.36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/81 |
19.7.2022 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu MsÚ |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/82 |
19.7.2022 |
Objednávame si u vás čistiace prostiedky pre Dom služieb |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
148/2022 |
18.7.2022 |
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-32/81/291 |
Ministerstvo životného prostredia SR |
42181810 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
149/2022 |
18.7.2022 |
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-32/47/286 |
Ministerstvo životného prostredia SR |
42181810 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/421 |
18.7.2022 |
dopravné značky |
SIVEX, s.r.o. |
46485732 |
284.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/422 |
18.7.2022 |
vypracovanie žiad. o NFP, VO - Prehlb.mests.studní |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
780.00 EUR |