|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/290 |
23.5.2023 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
370.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/291 |
23.5.2023 |
PHM - 5/23 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
481.79 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
71/2023 |
22.5.2023 |
Dodatok č. 2 k mandátnej zmluve na poskytovanie služieb externého projektového manažmentu |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/272 |
22.5.2023 |
čistič okien - KD |
ANDREA SHOP , s.r.o. |
36277151 |
56.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/63 |
22.5.2023 |
Objednávame si u vás realizáciu vodorovného dopravného značenia v meste Spišská Stará Ves |
LINE, s.r.o. |
31660215 |
285.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/279 |
22.5.2023 |
HIM - stavebný dozor - Kompostáreň - Projekt |
TREYAN s. r. o. |
54253098 |
2,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/276 |
19.5.2023 |
tabuľky, tričká |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
283.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/277 |
19.5.2023 |
HIM - benzínový generátor |
HECHT SK, spol. s r.o. |
35874422 |
1,399.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/278 |
19.5.2023 |
stravné - máj |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,692.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/61 |
18.5.2023 |
Objednávame si u vás zásobník toaletného papiera /8 ks/ + toaletný papier /4 balenia/ na... |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
211.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/268 |
18.5.2023 |
seminár - zápisy a uznesenia z rokovania obcí |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
262.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/269 |
18.5.2023 |
zásobníky, materiál - ZS |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
211.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/270 |
18.5.2023 |
hnojivo |
Lacnepostreky s. r. o. |
51474751 |
450.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/273 |
18.5.2023 |
čistič okien - ZS |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
53.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/62 |
18.5.2023 |
Objednávame si u vás ozvučenie programu Deň matiek |
Valkovský Igor, Ing. |
|
70.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
61/2023 |
17.5.2023 |
Dohoda č. 61/2023 o ukončení Nájomnej zmluvy |
Ing. Silvia Želonková |
52083560 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/2023 |
17.5.2023 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2022 |
MUDr. Eva Hritzová |
37938452 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/263 |
17.5.2023 |
smaltovaný kotol |
KOTLIKY-EU, s. r. o. |
52458211 |
186.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/289 |
17.5.2023 |
kominárske práce - kontrola, revízia a odb.prehl. |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
200.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/59 |
16.5.2023 |
Objednávame si u vás sadu nožov 53 cm pre kosačku LUX 55 TBI |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
57.30 EUR |