| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
79/2025 |
17.7.2025 |
Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 8/2022 |
AGEL Merea a.s. |
44 797 621 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
76/2025 |
17.7.2025 |
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby |
EUROTREND, n.o. - zariadenie sociálnych služieb |
45731195 |
463.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/103 |
16.7.2025 |
Objednávame si u vás odvoz a zhodnotenie stav. odpadu cca 65 ton |
GP-TRANS, spol. s r.o. |
36516732 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/104 |
16.7.2025 |
Objednávame si u vás distribúciu Starovešťana (700 ks) |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/388 |
16.7.2025 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
641.69 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
77/2025 |
14.7.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1380/2025/OPR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/101 |
14.7.2025 |
Objednávame si u vás spomaľovacie prahy: - 4ks stredový čierny (ks/31,98 €) - 4 ks stredový... |
SIVEX, s.r.o. |
46485732 |
265.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/102 |
14.7.2025 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.7.2025 si u vás objednávame výrobu 3d loga s montážou... |
ferix s. r. o. |
46778888 |
978.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/386 |
14.7.2025 |
kontajner na separovaný odpad |
E K O P R O G R E S - výrobné družstvo |
00586374 |
473.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/387 |
14.7.2025 |
nálepky, tabuľky |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
74.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/391 |
14.7.2025 |
Poštová karta - 6/25 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
133.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/100 |
11.7.2025 |
Objednávame si u vás tlač Starovešťana - 750 ks |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
630.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/392 |
10.7.2025 |
mobily - 6/25 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
172.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/377 |
9.7.2025 |
elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 6/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1,242.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/378 |
9.7.2025 |
elektrina VO Tatranská - 6/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
61.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/379 |
9.7.2025 |
elektrina VO SNP - 6/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
218.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/380 |
9.7.2025 |
elektrina VO Jesenského - 6/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
129.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/381 |
9.7.2025 |
elektrina MsÚ - 6/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
240.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/382 |
9.7.2025 |
elektrina ŠA - 6/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
233.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/383 |
9.7.2025 |
elektrina ost. - 6/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
99.39 EUR |