sobota, 27.06.2026, Ladislav, Ladislava 30.8°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá O2026/25 4.2.2026 Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre zdravotné stredisko KOVEKO STEEL, s.r.o,. 36805254  112,65 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2026/26 4.2.2026 Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre športový areál KOVEKO STEEL, s.r.o,. 36805254  55,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/044 4.2.2026 vývoz - Zberný dvor Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. 53538773  289,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/045 4.2.2026 telefón KD - 1/26 Slovak Telekom, a.s. 35763469  34,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/046 4.2.2026 telefón MsÚ - 1/26 Slovak Telekom, a.s. 35763469  131,73 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/047 4.2.2026 stravné - február Ticket Service s.r.o. 52005551  3 920,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/043 3.2.2026 uteráky JYSK s.r.o. 35974133  49,79 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2026/18 2.2.2026 Objednávame si u vás upratovanie verejných priestranstiev a autobusovej stanice za február 2026 Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. 53934784  750,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2026/19 2.2.2026 Objednávame si u vás upratovanie ZS, DS, MsÚ február 2026 Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. 53934784  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/035 2.2.2026 plyn - 2/26 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  4 127,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/036 2.2.2026 šj mš - príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/26 Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  13,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/037 2.2.2026 šj zš - príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/26 Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  68,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/038 2.2.2026 Denný stacionár - obedy Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/039 2.2.2026 služby manažéra kybernetickej bezpečnosti - 2/26 Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. 54226112  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/040 2.2.2026 výkon zodpovednej osoby - 2/26 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  62,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/041 2.2.2026 výkon technika PO a BT - 1/26 INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. 56163495  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/042 2.2.2026 ohrievacie teleso - Dom smútku ELP-servis s.r.o. 50506471  56,95 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2026/17 31.1.2026 Objednávame si u vás výmenu kotla v byt. dome Štúrova 574/46, byt č. 1 Jozef Kromka 47205571  2 050,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/028 30.1.2026 servis výťahu ZS - I. Q OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929  177,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/029 30.1.2026 knihy do knižnice - Projekt Štefan Hamza - CHRISTIANIA 45239002  181,96 EUR