pondelok, 29.06.2026, Peter, Pavol, Petra 19.7°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2025/067 26.2.2025 vrecia pre Vás, s. r. o. 53123727  90,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/066 18.2.2025 kancelárske potreby LUSILA, s.r.o. 36485608  147,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/065 17.2.2025 elektrina ost. - 12/24 ZSE Energia, a.s. 36677281  126,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/064 17.2.2025 elektrina ŠA - 1/25 ZSE Energia, a.s. 36677281  35,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/063 17.2.2025 elektrina VO Tatranská - 1/25 ZSE Energia, a.s. 36677281  180,67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/062 17.2.2025 elektrina VO SNP - 1/25 ZSE Energia, a.s. 36677281  710,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/061 17.2.2025 elektrina MsÚ - 1/25 ZSE Energia, a.s. 36677281  313,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/060 17.2.2025 elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 1/25 ZSE Energia, a.s. 36677281  1 788,67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/059 17.2.2025 elektrina VO Jesenského - 1/25 ZSE Energia, a.s. 36677281  341,74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/058 12.2.2025 členské na rok 2025 Tatry - Pieniny LAG 42085284  1 089,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/057 12.2.2025 doplnenie MU - telocvičňa ZŠ Projekt DELWAY s.r.o. 47993669  98,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/056 12.2.2025 oprava ozvučenia - Dom smútku RYTMUS – Computer & music world s.r.o. 45482349  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/055 14.2.2025 obedy - Denný stacionár Ján Želonka 47942738  58,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/054 12.2.2025 občerstvenie+ prenájom priestorov Ján Želonka 47942738  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/053 12.2.2025 internet - 2/25 COMP-SHOP, s.r.o. 36800015  116,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/052 11.2.2025 poplatok za vedenie majetkového účtu Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 31320155  210,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/051 11.2.2025 spolupráca pri odchyte túlavých psov Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci 35675641  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/050 10.2.2025 oprava, servis Kia AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o. 47336269  317,71 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/049 10.2.2025 vývoz - január EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  3 386,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/048 6.2.2025 žiarivky Lampenwelt GmbH F7745  125,97 EUR