|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/30 |
12.3.2018 |
Objednávame si u Vás nádoby na triedený zber 1,3m3 2ks - sklo, 2ks - papier, 2ks- plast a 2 ks... |
Ekoprogres |
00586374 |
3,360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/155 |
5.4.2018 |
HIM - kontajnere 8ks |
Ekoprogres |
00586374 |
3,360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/105 |
19.2.2021 |
HIM - kontajnery na separovný zber odpadu |
E K O P R O G R E S - výrobné družstvo |
00586374 |
3,360.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/24 |
19.2.2021 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame 10 x 1300l kontajener: 3 x papier, 2 x sklo, 2 x... |
E K O P R O G R E S - výrobné družstvo |
00586374 |
3,360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/551 |
21.9.2023 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
3,335.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/400 |
2.10.2015 |
plyn - 10/15 |
SPP, a.s. |
35815256 |
3,334.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/68 |
20.5.2021 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame opravu strechy na telocvični Základnej školy... |
Jozef Kron |
41765133 |
3,331.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/325 |
26.5.2021 |
oprava strechy - telocvičňa ZŠ |
Jozef Kron |
41765133 |
3,331.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/96 |
13.8.2021 |
Objednávame si u vás radiátory a montážne práce na základe cenovej ponuky pre MŠ |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
3,328.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/762 |
30.11.2021 |
MŠ - výmena radiátorov |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
3,328.69 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2023 |
20.4.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Matiašovce |
00326399 |
3,325.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/527 |
6.9.2024 |
vývoz - august |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
3,322.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/555 |
9.12.2011 |
Faktúra za vykonané práce technickej vybavenosti na stavbe " 16 b.j " |
DOMING spol. s r. o. |
31649971 |
3,304.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/250 |
2.5.2024 |
Interreg projekt - výkon funkcie manažéra projektu |
Europejskie Ugrupowanie Wspolpracy Terytorialnej TATRY z o.o. |
73528583 |
3,247.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/046 |
7.2.2025 |
Interreg projekt - výkon funkcie manažéra projektu |
Europejskie Ugrupowanie Wspolpracy Terytorialnej TATRY z o.o. |
73528583 |
3,247.96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/20 |
8.4.2015 |
Objednávame si u Vás Zhodnotenie odpadov pri búraní komína na ul. Štúrovej 236 na základe... |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
3,240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/123 |
14.4.2014 |
Faktúra za plyn - 4/14 |
SPP |
35815256 |
3,239.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/450 |
31.7.2024 |
materiál - MHZ z dotácie MV SR |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
3,208.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/018 |
30.1.2015 |
Faktúra za stravné lístky 1000ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
3,206.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/194 |
29.5.2015 |
stravné lístky 1000 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
3,206.70 EUR |