Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá O2018/30 12.3.2018 Objednávame si u Vás nádoby na triedený zber 1,3m3 2ks - sklo, 2ks - papier, 2ks- plast a 2 ks... Ekoprogres 00586374  3,360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/155 5.4.2018 HIM - kontajnere 8ks Ekoprogres 00586374  3,360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/105 19.2.2021 HIM - kontajnery na separovný zber odpadu E K O P R O G R E S - výrobné družstvo 00586374  3,360.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/24 19.2.2021 Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame 10 x 1300l kontajener: 3 x papier, 2 x sklo, 2 x... E K O P R O G R E S - výrobné družstvo 00586374  3,360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/551 21.9.2023 vodné, stočné - 20 b.j. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  3,335.36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/400 2.10.2015 plyn - 10/15 SPP, a.s. 35815256  3,334.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/68 20.5.2021 Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame opravu strechy na telocvični Základnej školy... Jozef Kron 41765133  3,331.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/325 26.5.2021 oprava strechy - telocvičňa ZŠ Jozef Kron 41765133  3,331.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/96 13.8.2021 Objednávame si u vás radiátory a montážne práce na základe cenovej ponuky pre MŠ EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. 43984649  3,328.69 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/762 30.11.2021 MŠ - výmena radiátorov EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. 43984649  3,328.69 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 29/2023 20.4.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Matiašovce 00326399  3,325.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/527 6.9.2024 vývoz - august EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  3,322.24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/555 9.12.2011 Faktúra za vykonané práce technickej vybavenosti na stavbe " 16 b.j " DOMING spol. s r. o. 31649971  3,304.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/250 2.5.2024 Interreg projekt - výkon funkcie manažéra projektu Europejskie Ugrupowanie Wspolpracy Terytorialnej TATRY z o.o. 73528583  3,247.97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/046 7.2.2025 Interreg projekt - výkon funkcie manažéra projektu Europejskie Ugrupowanie Wspolpracy Terytorialnej TATRY z o.o. 73528583  3,247.96 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2015/20 8.4.2015 Objednávame si u Vás Zhodnotenie odpadov pri búraní komína na ul. Štúrovej 236 na základe... DUNAJEC s.r.o. 36479781  3,240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/123 14.4.2014 Faktúra za plyn - 4/14 SPP 35815256  3,239.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/450 31.7.2024 materiál - MHZ z dotácie MV SR Firesystem, s. r. o. 44543697  3,208.85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/018 30.1.2015 Faktúra za stravné lístky 1000ks Vaša Slovensko, s.r.o. 35683813  3,206.70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/194 29.5.2015 stravné lístky 1000 ks Vaša Slovensko, s.r.o. 35683813  3,206.70 EUR 
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies