| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/356 |
3.7.2025 |
vlajky |
Vlajky s. r. o. |
55323952 |
545.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/357 |
3.7.2025 |
vrecia na odpad |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
68.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/358 |
3.7.2025 |
vývoz - jún |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
2,107.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/359 |
3.7.2025 |
vývoz - Zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
1,745.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/360 |
3.7.2025 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 6/25 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
856.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/361 |
3.7.2025 |
klinový remeň |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
136.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/362 |
3.7.2025 |
samolepiace tapety |
IMPOL TRADE s.r.o. |
28569181 |
21.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/370 |
3.7.2025 |
zrážková voda - mestské komunikácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,064.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/353 |
2.7.2025 |
stravné - júl |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
3,544.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/354 |
2.7.2025 |
výkon zodpovednej osoby - 7/25 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/355 |
2.7.2025 |
internet - 7/25 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
116.53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/96 |
2.7.2025 |
Objednávame si u vás servisnú prehliadku hasičskej štvorkolky |
SM GLOBAL s.r.o. |
47742364 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/87 |
1.7.2025 |
Objednávame si u vás samolepiace tapety - 15 m s dopravou |
IMPOL TRADE s.r.o. |
28569181 |
21.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/88 |
1.7.2025 |
Objednávame si u vás klinový remeň pojazdu Husquarna s dopravou |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
136.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/89 |
1.7.2025 |
Objednávame si u vás ročnú servisnú údržbu infokiosku |
LAKIOO s.r.o. |
44155778 |
350.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/90 |
1.7.2025 |
Objednávame si u vás trávnikové hnojivo 20l s dopravou |
Lacnepostreky s. r. o. |
51474751 |
383.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/91 |
1.7.2025 |
Objednávame si u vás aplikcáiu LAKIOO Creator licencia LIFETIME |
LAKIOO s.r.o. |
44155778 |
306.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/92 |
1.7.2025 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
47.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/93 |
1.7.2025 |
Objednávame si materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
49.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/342 |
1.7.2025 |
upratovanie verej. priestranstiev mesta - jún |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |