|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/153 |
1.4.2025 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
110.79 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/2025 |
31.3.2025 |
Mandátna zmluva |
Ing. Ján Trebuňa |
46 147 764 |
7,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/138 |
31.3.2025 |
HIM - interiérové vybavenie - CZS |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/139 |
31.3.2025 |
upratovanie mesta - marec |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/140 |
31.3.2025 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 3/25 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/141 |
31.3.2025 |
HIM - stavebný dozor - CZS |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
6,531.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/190 |
31.3.2025 |
HIM - stavebné práce - CZS |
DaGa-Stav s.r.o. |
48091553 |
118,081.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/151 |
28.3.2025 |
nájomné Vyšná mláka - r. 2025 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepný závod |
36022047 |
1.32 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/32 |
27.3.2025 |
Objednávame si u vás 15 ks lipy malolistej výška 140/160 cm v črepníku 5l Tilia cordata |
Najlacnejsiedreviny s.r.o. |
51034484 |
224.85 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/2025 |
27.3.2025 |
Zmluva o nájme pozemku - záhradka č. 6 pri Zastrove |
Katarína Kroláková |
|
4.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/123 |
27.3.2025 |
HIM - elektr. zdvihák pre Denný stacionár |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
833.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/150 |
27.3.2025 |
HIM - projektor - CZS |
BScom s.r.o. |
27466787 |
849.94 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
50/2025 |
26.3.2025 |
Dohoda o ukončení zmluvy o zriadení spoločného obedného úradu č. 50/2025 |
Obec Stráňany |
0033018 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/122 |
26.3.2025 |
služby kybernetickej bezpečnosti - 3/25 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/172 |
26.3.2025 |
HIM - kopírovací stroj - CZS |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
10,638.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/173 |
26.3.2025 |
HIM - kopírovací stroj - CZS |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
7,441.50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/2025 |
25.3.2025 |
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a o odpadmi z... |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/120 |
25.3.2025 |
ubytovanie - kontrola EDA |
Elena Štaffenová |
46916768 |
71.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/121 |
25.3.2025 |
tabuľky - ZS |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
634.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/126 |
25.3.2025 |
vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
36.75 EUR |