|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/177 |
10.4.2025 |
PHM - 3/25 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
850.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/178 |
10.4.2025 |
mobily - 3/25 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
194.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/187 |
9.4.2025 |
knihy |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
535.50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
55/2025 |
8.4.2025 |
Zmluva o úvere č. 254/CC/25 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
65,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/174 |
8.4.2025 |
občerstvenie |
Ján Želonka |
47942738 |
170.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/175 |
8.4.2025 |
odchyt túlavých psov |
RAMAR Export s.r.o. |
47792957 |
168.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/176 |
8.4.2025 |
telefón MsÚ - 3/25 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
134.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/162 |
7.4.2025 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
105.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/163 |
7.4.2025 |
HIM - tlačiareň - CZS |
E LINKX a.s. |
25847180 |
5,728.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/164 |
7.4.2025 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/25 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
80.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/165 |
7.4.2025 |
telefón KD - 3/25 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
33.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/166 |
7.4.2025 |
služby kybernetickej bezpečnosti - 4/25 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/167 |
7.4.2025 |
vývoz - marec |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
2,889.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/168 |
7.4.2025 |
výkon zodpovednej osoby - 4/25 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/169 |
7.4.2025 |
internet - 4/25 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
116.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/170 |
7.4.2025 |
oprava VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
260.64 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/39 |
7.4.2025 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
105.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/155 |
4.4.2025 |
oprava notebookov, tlačiarní |
Ing. Stanislav Galica G - TECH |
40127818 |
250.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/156 |
4.4.2025 |
zrážková voda - mestské komunikácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,079.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/154 |
3.4.2025 |
výkon technika PO a BT - 3/25 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
140.00 EUR |