utorok, 09.06.2026, Stanislava 10.4°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2026/301 21.5.2026 PHM - 5/26 ZVDS s.r.o. 36498556  299,74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/297 20.5.2026 štíty na kosenie Studio H+H s.r.o. 03522865  61,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/298 20.5.2026 ročný prístupový poplatok T-MAPY s. r. o. 43995187  553,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/299 20.5.2026 kvety na výsadbu v meste Ogrodnictwo Kwiaty Morawczyna 63817540  638,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 28/2026 18.5.2026 Zmluva o nájem bytu Mária Kozubová    
Detail Zmluva Dodávateľská 40/2026 18.5.2026 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Reľov 00326496  337,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 41/2026 18.5.2026 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Spišské Hanušovce 00326551  781,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 58/2026 18.5.2026 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 31297927  200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2026/98 18.5.2026 Objednávame si u vás prezutie áut VW, Toyota a Kia CEED - KK - 189 BX Roman Matoniak 50555553  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2026/296 15.5.2026 zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 4/26 EKORECYKLING Tatry 54283035  856,26 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2026/97 15.5.2026 Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta dňa 23.8.2026 - 60 minútové vystúpenie GORALSKÉ KORENE 54755417  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 42/2026 14.5.2026 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Veľká Franková 0076597  333,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2026/93 14.5.2026 Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta - 23.8.2026, 60 minút. vystúpenie Mgr. Vladimír Tomčala - UMKUST 47973137  1 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2026/94 14.5.2026 Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta, 23.8.2026, 30 minútové vystúpenie FS Frankovčan 42341833  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/291 14.5.2026 softvér na správu majetku Barco Slovakia, s.r.o. 35770767  3 913,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/292 14.5.2026 exteriérová fotomapa na tabuli CBS spol, s.r.o. 36754749  367,77 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/293 14.5.2026 kolieska Kubota AGRO BILLY s. r. o. 44116578  173,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/294 14.5.2026 materiál, ochr. odevy - ŠA KOVEKO STEEL, s.r.o,. 36805254  111,73 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/295 14.5.2026 materiál KOVEKO STEEL, s.r.o,. 36805254  16,59 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2026/95 14.5.2026 Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre MsÚ KOVEKO STEEL, s.r.o,. 36805254  0,00