Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2025/177 10.4.2025 PHM - 3/25 ZVDS s.r.o. 36498556  850.78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/178 10.4.2025 mobily - 3/25 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116  194.70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/187 9.4.2025 knihy CBS spol, s.r.o. 36754749  535.50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 55/2025 8.4.2025 Zmluva o úvere č. 254/CC/25 Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653  65,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/174 8.4.2025 občerstvenie Ján Želonka 47942738  170.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/175 8.4.2025 odchyt túlavých psov RAMAR Export s.r.o. 47792957  168.51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/176 8.4.2025 telefón MsÚ - 3/25 Slovak Telekom, a.s. 35763469  134.30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/162 7.4.2025 materiál - ZS KOVEKO STEEL, s.r.o,. 36805254  105.25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/163 7.4.2025 HIM - tlačiareň - CZS E LINKX a.s. 25847180  5,728.82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/164 7.4.2025 príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/25 Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna 44866411  80.69 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/165 7.4.2025 telefón KD - 3/25 Slovak Telekom, a.s. 35763469  33.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/166 7.4.2025 služby kybernetickej bezpečnosti - 4/25 Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. 54226112  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/167 7.4.2025 vývoz - marec Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. 53538773  2,889.87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/168 7.4.2025 výkon zodpovednej osoby - 4/25 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  62.48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/169 7.4.2025 internet - 4/25 COMP-SHOP, s.r.o. 36800015  116.53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/170 7.4.2025 oprava VO SIČÁR s.r.o. 43941745  260.64 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2025/39 7.4.2025 Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ZS KOVEKO STEEL, s.r.o,. 36805254  105.25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/155 4.4.2025 oprava notebookov, tlačiarní Ing. Stanislav Galica G - TECH 40127818  250.31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/156 4.4.2025 zrážková voda - mestské komunikácie Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  1,079.48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/154 3.4.2025 výkon technika PO a BT - 3/25 Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ 50058711  140.00 EUR 
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies