| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/772 |
10.1.2023 |
mobil primátor - 12/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/773 |
10.1.2023 |
mobil prednostka - 12/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
29.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/774 |
10.1.2023 |
mobil údržba - 12/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/775 |
10.1.2023 |
mobil TSP - 12/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/777 |
10.1.2023 |
mobil primátor - 12/22 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
23.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/008 |
10.1.2023 |
vrecia |
BETRIMAX s.r.o. |
46261656 |
176.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/009 |
10.1.2023 |
zasielanie informácií o dotáciách a grantoch |
SAMNET - Informačný systém samosprávy |
37867440 |
32.86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/3 |
9.1.2023 |
Objednávame si u vás zmenenú PD a akturalizovaný rozpočet - Spevnené plochy a parkovisko CIZS |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/007 |
9.1.2023 |
stravné - január doplatok |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
96.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/765 |
5.1.2023 |
zrážková voda - mestské komunikácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
819.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/767 |
5.1.2023 |
telefón KD - 12/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
29.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/776 |
5.1.2023 |
telefón MsÚ - 12/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
146.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/004 |
5.1.2023 |
internet - 1/23 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/005 |
5.1.2023 |
odchyt psov |
RAMAR Export s.r.o. |
47792957 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/006 |
5.1.2023 |
prevádza mobilnej aplikácie |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
196/2022 |
4.1.2023 |
Zmluva o nájme bytu |
Emil Mirga |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
197/2022 |
4.1.2023 |
Zmluva o nájme bytu |
Anna Brejčáková |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/2 |
4.1.2023 |
Objednávame si u vás vypracovenie ŽoPr (720 €) Suma s DPH. Implementácia projetku 3,0% z... |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/761 |
4.1.2023 |
vývoz - december |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,974.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/762 |
4.1.2023 |
PHM - 12/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
319.43 EUR |